[ 索 引 号 ] 115002407116436949/2024-00028 [ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 石柱县马武镇 [ 发文字号 ]
[ 标 题 ] 石柱土家族自治县马武镇人民政府2023年度决算公开说明
[ 成文日期 ] 2024-10-21 [ 发布日期 ] 2024-10-21

石柱土家族自治县马武镇人民政府2023年度决算公开说明


重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责;承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责

3.经济发展办公主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4.民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障(医疗保障)、社区管理等职责

5.平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8.应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理(含农村家宴备案)等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.  人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权,与综合行政执法大队实行统筹运行。

11.农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作;承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

12.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作。

14.退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

15.综合行政执法大队。根据授权或委托,承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

(二)机构设置

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室 (卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括石柱土家族自治县马武镇人民政府(本级);石柱土家族自治县马武镇农业服务中心;石柱土家族自治县马武镇文化服务中心;石柱土家族自治县马武镇劳动就业和社会保障服务所;石柱土家族自治县马武镇退役军人服务站;石柱土家族自治县马武镇综合行政执法

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2657.14万元,支出总计2657.14万元。收支较上年决算数增加319.23万元,增长13.65%,主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2657.14万元,较上年决算数增加319.23万元,增长13.65%,主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加。其中:财政拨款收入2657.14万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2657.14万元,较上年决算数增加319.23万元,增长13.65%,主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加。其中:基本支出1182.35万元,占44.50%;项目支出1474.79万元,占55.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2657.14万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加319.23万元,增长13.65%,主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2634.28万元,较上年决算数增加345.88万元,增长15.11%。主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加。较年初预算数增加1278.15万元,增长94.25%。主要原因一是工资福利待遇调标增加预算;二是部分项目支出未纳入年初预算此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2634.28万元,较上年决算数增加345.88万元,增长15.11%。主要原因是项目增加,如养牛场建设、农村公路通畅工程等项目资金增加.较年初预算数增加1278.15万元,增长94.25%。主要原因一是工资福利待遇调标增加预算;二是部分项目支出未纳入年初预算

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出670.35万元,占25.45%,较年初预算数增加129.07万元,增长23.85%,主要原因是工资调标及调标导致相应的保险、年金等支出增加二是人员增加

(2)文化旅游体育与传媒支出18.93万元,占0.72%,较年初预算数增加2.52万元,增长15.36%,主要原因是人员工资调标

3)社会保障与就业支出397.86万元,占15.10%,较年初预算数增加112.71万元,增长39.53%,主要原因是工资调标导致保险年金支出增加、人员增加养老服务站建设

4)卫生健康支出69.46万元,占2.64%,较年初预算数增加15.93万元,增长29.76%,主要原因是保险调标

5)节能环保支出9.03万元,占0.34%,较年初预算数增加9.03万元,增长100.00%,主要原因是垃圾分类投放亭建设项目增加。

6)城乡社区支出28.18万元,占1.07%,较年初预算数增加28.18万元,增长100.00%,主要原因是农村生活垃圾收运、场镇市政管理项目增加。

7)农林水支出1170.44万元,占44.43%,较年初预算数增加772.13万元,增长193.85%,主要原因是乡村振兴、产业发展等农业项目增加

8)交通运输支出190.23万元,占7.22%,较年初预算数增加190.23万元,增长100.00%,主要原因是交通项目支出增加

9)自然资源海洋气象等支出0.56万元,占0.02%,较年初预算数增加0.56万元,增长100.00%,主要原因是地防员项目增加。

(10住房保障支出56.68万元,占2.15%,较年初预算数减少4.77万元,下降7.76%,主要原因是住房公积金清算收回。

11灾害防治及应急管理支出22.56万元,占0.86%,较年初预算数增加22.56万元,增长100.00%,主要原因是应急物资储备、抗旱救灾项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1182.35万元。其中:人员经费1042.87万元,较上年决算数增加16.64万元,增长1.62%,主要原因是工资调标及调标导致的保险年金增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金公用经费139.48万元,较上年决算数增加1.89万元,增长1.37%,主要原因上年度收回公用经费指标导致公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入22.86万元,较上年决算数减少26.66万元,下降53.84%,主要原因是项目减少。本年支出22.86万元,较上年决算数减少26.66万元,下降53.84%,主要原因是项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.89万元,较年初预算数减少5.11万元,下降39.31%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.03万元,下降0.38%,主要原因是落实过紧日子要求,缩减开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元, 公务车购置费0.00万元

 公务车运行维护费3.51万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元,下降41.50%,主要原因是加强了公务用车管理,严格执行公务用车制度。较上年支出数减少0.01万元,下降0.28%,主要原因是加强了公务用车管理,严格执行公务用车制度。

 公务接待费4.38万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元,下降37.43%,主要原因是接待次数减少,接待费用严格规范。较上年支出数减少0.02万元,下降0.45%,主要原因是严格控制“三公”经费,严格遵守公务接待范围和接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待90批次723人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费60.59元,车均购置费0万元,车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出88.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水电费、会议费、邮电费、劳务费等机关运行经费较上年支出数减少0.53万元,下降0.59%,主要原因是从严控制三公经费等

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本单位政府采购支出总额7.49万元,其中:政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.49万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.49万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购国产办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和82个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1474.79万元

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

石柱土家族自治县马武镇人民政府整体自评

项目编码:

50024000023P000072

自评总分:

99.97



项目主管部门:

917-石柱土家族自治县马武镇人民政府

财政归口处室:

509-农业农村和基层财政科

部门联系人:

尹晓红

联系电话:

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



13,640,599.21


26,636,168.85


26,571,394.33




其中:财政拨款



13,640,599.21


26,636,168.85


26,571,394.33

99.75

10.00

9.97

一般公共预算



13,640,599.21


26,407,542.45


26,342,767.93

99.75



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

"1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。
2.指导和帮助各村、社区搞好组织建设和制度建设。
3.发展村经济,管理国有资产和集体资产,推动村组织发展和维护市场秩序。
4.负责镇财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。
5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。
6.负责辖区内的社会综合治理管理工作。
7.向县政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。"        


"1.贯彻执行法律、法规、规章和县政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。
2.指导和帮助各村、社区搞好组织建设和制度建设。
3.发展村经济,管理国有资产和集体资产,推动村组织发展和维护市场秩序。
4.负责镇财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。
5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。
6.负责辖区内的社会综合治理管理工作。
7.向县政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。"        

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

管理村社区数量

7

7

0

100

10

10


各项工作完成质量


定性

优良中低差

1

0

100

20

20


各项工作完成时效

12

12

0

100

10

10


经济发展情况


定性

高中低

1

0

100

10

10


社会和谐稳定情况


定性

优良中低差

1

0

100

10

10


社会和谐稳定情况


定性

有效改善

1

0

100

10

10


单位可持续发展水平


定性

优良中低差

1

0

100

10

10


群众对政府工作满意度

%

95

95

0

100

10

10


“三公”经费控制率

%

100

100

0

100

5

5


预算完成率

%

100

100

0

100

5

5


(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73301010


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,634.28

一、一般公共服务支出

670.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

22.86

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

18.93

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

397.86



九、卫生健康支出

69.46



十、节能环保支出

9.03



十一、城乡社区支出

29.62



十二、农林水支出

1,170.44



十三、交通运输支出

190.23



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

0.56



十九、住房保障支出

56.68



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

22.56



二十三、其他支出

21.42



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,657.14

本年支出合计

2,657.14

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,657.14

总计

2,657.14

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,657.14

2,657.14







201

一般公共服务支出

670.35

670.35







20101

人大事务

7.87

7.87







2010107

人大代表履职能力提升

6.47

6.47







2010108

代表工作

1.40

1.40







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

658.12

658.12







2010301

行政运行

481.58

481.58







2010302

一般行政管理事务

140.46

140.46







2010350

事业运行

36.08

36.08







20132

组织事务

4.36

4.36







2013299

其他组织事务支出

4.36

4.36







207

文化旅游体育与传媒支出

18.93

18.93







20701

文化和旅游

18.93

18.93







2070109

群众文化

18.93

18.93







208

社会保障和就业支出

397.86

397.86







20801

人力资源和社会保障管理事务

56.64

56.64







2080104

综合业务管理

56.64

56.64







20802

民政管理事务

10.00

10.00







2080208

基层政权建设和社区治理

10.00

10.00







20805

行政事业单位养老支出

280.08

280.08







2080501

行政单位离退休

65.05

65.05







2080502

事业单位离退休

27.60

27.60







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.21

92.21







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

95.23

95.23







20808

抚恤

5.69

5.69







2080899

其他优抚支出

5.69

5.69







20809

退役安置

0.94

0.94







2080999

其他退役安置支出

0.94

0.94







20810

社会福利

13.83

13.83







2081005

社会福利事业单位

3.83

3.83







2081006

养老服务

10.00

10.00







20828

退役军人管理事务

30.68

30.68







2082850

事业运行

30.68

30.68







210

卫生健康支出

69.46

69.46







21004

公共卫生

12.62

12.62







2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.62

12.62







21007

计划生育事务

0.09

0.09







2100717

计划生育服务

0.09

0.09







21011

行政事业单位医疗

55.71

55.71







2101101

行政单位医疗

22.16

22.16







2101102

事业单位医疗

14.06

14.06







2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.49

19.49







21014

优抚对象医疗

1.04

1.04







2101401

优抚对象医疗补助

1.04

1.04







211

节能环保支出

9.03

9.03







21104

自然生态保护

9.00

9.00







2110402

农村环境保护

9.00

9.00







21105

天然林保护

0.03

0.03







2110506

天然林保护工程建设

0.03

0.03







212

城乡社区支出

29.62

29.62







21203

城乡社区公共设施

0.18

0.18







2120303

小城镇基础设施建设

0.18

0.18







21205

城乡社区环境卫生

28.00

28.00







2120501

城乡社区环境卫生

28.00

28.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.44

1.44







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.44

1.44







213

农林水支出

1,170.44

1,170.44







21301

农业农村

373.68

373.68







2130104

事业运行

165.96

165.96







2130108

病虫害控制

2.00

2.00







2130110

执法监管

3.60

3.60







2130119

防灾救灾

5.00

5.00







2130122

农业生产发展

77.83

77.83







2130135

农业资源保护修复与利用

5.23

5.23







2130148

渔业发展

80.60

80.60







2130152

对高校毕业生到基层任职补助

33.47

33.47







21302

林业和草原

20.93

20.93







2130207

森林资源管理

4.80

4.80







2130209

森林生态效益补偿

2.73

2.73







2130234

林业草原防灾减灾

13.40

13.40







21303

水利

11.40

11.40







2130399

其他水利支出

11.40

11.40







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

381.55

381.55







2130504

农村基础设施建设

155.54

155.54







2130505

生产发展

211.13

211.13







2130506

社会发展

0.45

0.45







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.43

14.43







21307

农村综合改革

382.89

382.89







2130701

对村级公益事业建设的补助

134.03

134.03







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.85

248.85







214

交通运输支出

190.23

190.23







21401

公路水路运输

82.62

82.62







2140104

公路建设

35.44

35.44







2140106

公路养护

47.18

47.18







21406

车辆购置税支出

107.60

107.60







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

107.60

107.60







220

自然资源海洋气象等支出

0.56

0.56







22001

自然资源事务

0.56

0.56







2200113

地质矿产资源与环境调查

0.56

0.56







221

住房保障支出

56.68

56.68







22102

住房改革支出

56.68

56.68







2210201

住房公积金

56.68

56.68







224

灾害防治及应急管理支出

22.56

22.56







22401

应急管理事务

12.00

12.00







2240108

应急救援

12.00

12.00







22406

自然灾害防治

1.56

1.56







2240601

地质灾害防治

1.56

1.56







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

9.00







2240703

自然灾害救灾补助

2.00

2.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00

7.00







229

其他支出

21.42

21.42







22960

彩票公益金安排的支出

21.42

21.42







2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00







2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

19.42

19.42







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,657.14

1,182.35

1,474.79




201

一般公共服务支出

670.35

517.66

152.69




20101

人大事务

7.87


7.87




2010107

人大代表履职能力提升

6.47


6.47




2010108

代表工作

1.40


1.40




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

658.12

517.66

140.46




2010301

行政运行

481.58

481.58





2010302

一般行政管理事务

140.46


140.46




2010350

事业运行

36.08

36.08





20132

组织事务

4.36


4.36




2013299

其他组织事务支出

4.36


4.36




207

文化旅游体育与传媒支出

18.93

18.93





20701

文化和旅游

18.93

18.93





2070109

群众文化

18.93

18.93





208

社会保障和就业支出

397.86

367.41

30.46




20801

人力资源和社会保障管理事务

56.64

56.64





2080104

综合业务管理

56.64

56.64





20802

民政管理事务

10.00


10.00




2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

280.08

280.08





2080501

行政单位离退休

65.05

65.05





2080502

事业单位离退休

27.60

27.60





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.21

92.21





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

95.23

95.23





20808

抚恤

5.69


5.69




2080899

其他优抚支出

5.69


5.69




20809

退役安置

0.94


0.94




2080999

其他退役安置支出

0.94


0.94




20810

社会福利

13.83


13.83




2081005

社会福利事业单位

3.83


3.83




2081006

养老服务

10.00


10.00




20828

退役军人管理事务

30.68

30.68





2082850

事业运行

30.68

30.68





210

卫生健康支出

69.46

55.71

13.75




21004

公共卫生

12.62


12.62




2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.62


12.62




21007

计划生育事务

0.09


0.09




2100717

计划生育服务

0.09


0.09




21011

行政事业单位医疗

55.71

55.71





2101101

行政单位医疗

22.16

22.16





2101102

事业单位医疗

14.06

14.06





2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.49

19.49





21014

优抚对象医疗

1.04


1.04




2101401

优抚对象医疗补助

1.04


1.04




211

节能环保支出

9.03


9.03




21104

自然生态保护

9.00


9.00




2110402

农村环境保护

9.00


9.00




21105

天然林保护

0.03


0.03




2110506

天然林保护工程建设

0.03


0.03




212

城乡社区支出

29.62


29.62




21203

城乡社区公共设施

0.18


0.18




2120303

小城镇基础设施建设

0.18


0.18




21205

城乡社区环境卫生

28.00


28.00




2120501

城乡社区环境卫生

28.00


28.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1.44


1.44




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.44


1.44




213

农林水支出

1,170.44

165.96

1,004.48




21301

农业农村

373.68

165.96

207.72




2130104

事业运行

165.96

165.96





2130108

病虫害控制

2.00


2.00




2130110

执法监管

3.60


3.60




2130119

防灾救灾

5.00


5.00




2130122

农业生产发展

77.83


77.83




2130135

农业资源保护修复与利用

5.23


5.23




2130148

渔业发展

80.60


80.60




2130152

对高校毕业生到基层任职补助

33.47


33.47




21302

林业和草原

20.93


20.93




2130207

森林资源管理

4.80


4.80




2130209

森林生态效益补偿

2.73


2.73




2130234

林业草原防灾减灾

13.40


13.40




21303

水利

11.40


11.40




2130399

其他水利支出

11.40


11.40




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

381.55


381.55




2130504

农村基础设施建设

155.54


155.54




2130505

生产发展

211.13


211.13




2130506

社会发展

0.45


0.45




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.43


14.43




21307

农村综合改革

382.89


382.89




2130701

对村级公益事业建设的补助

134.03


134.03




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.85


248.85




214

交通运输支出

190.23


190.23




21401

公路水路运输

82.62


82.62




2140104

公路建设

35.44


35.44




2140106

公路养护

47.18


47.18




21406

车辆购置税支出

107.60


107.60




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

107.60


107.60




220

自然资源海洋气象等支出

0.56


0.56




22001

自然资源事务

0.56


0.56




2200113

地质矿产资源与环境调查

0.56


0.56




221

住房保障支出

56.68

56.68





22102

住房改革支出

56.68

56.68





2210201

住房公积金

56.68

56.68





224

灾害防治及应急管理支出

22.56


22.56




22401

应急管理事务

12.00


12.00




2240108

应急救援

12.00


12.00




22406

自然灾害防治

1.56


1.56




2240601

地质灾害防治

1.56


1.56




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00


9.00




2240703

自然灾害救灾补助

2.00


2.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00


7.00




229

其他支出

21.42


21.42




22960

彩票公益金安排的支出

21.42


21.42




2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00


2.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

19.42


19.42




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,634.28

一、一般公共服务支出

670.35

670.35



二、政府性基金预算财政拨款

22.86

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

18.93

18.93





八、社会保障和就业支出

397.86

397.86





九、卫生健康支出

69.46

69.46





十、节能环保支出

9.03

9.03





十一、城乡社区支出

29.62

28.18

1.44




十二、农林水支出

1,170.44

1,170.44





十三、交通运输支出

190.23

190.23





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

0.56

0.56





十九、住房保障支出

56.68

56.68





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

22.56

22.56





二十三、其他支出

21.42


21.42




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,657.14

本年支出合计

2,657.14

2,634.28

22.86


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,657.14

总计

2,657.14

2,634.28

22.86


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,634.28

1,182.35

1,451.93

201

一般公共服务支出

670.35

517.66

152.69

20101

人大事务

7.87


7.87

2010107

人大代表履职能力提升

6.47


6.47

2010108

代表工作

1.40


1.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

658.12

517.66

140.46

2010301

行政运行

481.58

481.58


2010302

一般行政管理事务

140.46


140.46

2010350

事业运行

36.08

36.08


20132

组织事务

4.36


4.36

2013299

其他组织事务支出

4.36


4.36

207

文化旅游体育与传媒支出

18.93

18.93


20701

文化和旅游

18.93

18.93


2070109

群众文化

18.93

18.93


208

社会保障和就业支出

397.86

367.41

30.46

20801

人力资源和社会保障管理事务

56.64

56.64


2080104

综合业务管理

56.64

56.64


20802

民政管理事务

10.00


10.00

2080208

基层政权建设和社区治理

10.00


10.00

20805

行政事业单位养老支出

280.08

280.08


2080501

行政单位离退休

65.05

65.05


2080502

事业单位离退休

27.60

27.60


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.21

92.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

95.23

95.23


20808

抚恤

5.69


5.69

2080899

其他优抚支出

5.69


5.69

20809

退役安置

0.94


0.94

2080999

其他退役安置支出

0.94


0.94

20810

社会福利

13.83


13.83

2081005

社会福利事业单位

3.83


3.83

2081006

养老服务

10.00


10.00

20828

退役军人管理事务

30.68

30.68


2082850

事业运行

30.68

30.68


210

卫生健康支出

69.46

55.71

13.75

21004

公共卫生

12.62


12.62

2100410

突发公共卫生事件应急处理

12.62


12.62

21007

计划生育事务

0.09


0.09

2100717

计划生育服务

0.09


0.09

21011

行政事业单位医疗

55.71

55.71


2101101

行政单位医疗

22.16

22.16


2101102

事业单位医疗

14.06

14.06


2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.49

19.49


21014

优抚对象医疗

1.04


1.04

2101401

优抚对象医疗补助

1.04


1.04

211

节能环保支出

9.03


9.03

21104

自然生态保护

9.00


9.00

2110402

农村环境保护

9.00


9.00

21105

天然林保护

0.03


0.03

2110506

天然林保护工程建设

0.03


0.03

212

城乡社区支出

28.18


28.18

21203

城乡社区公共设施

0.18


0.18

2120303

小城镇基础设施建设

0.18


0.18

21205

城乡社区环境卫生

28.00


28.00

2120501

城乡社区环境卫生

28.00


28.00

213

农林水支出

1,170.44

165.96

1,004.48

21301

农业农村

373.68

165.96

207.72

2130104

事业运行

165.96

165.96


2130108

病虫害控制

2.00


2.00

2130110

执法监管

3.60


3.60

2130119

防灾救灾

5.00


5.00

2130122

农业生产发展

77.83


77.83

2130135

农业资源保护修复与利用

5.23


5.23

2130148

渔业发展

80.60


80.60

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

33.47


33.47

21302

林业和草原

20.93


20.93

2130207

森林资源管理

4.80


4.80

2130209

森林生态效益补偿

2.73


2.73

2130234

林业草原防灾减灾

13.40


13.40

21303

水利

11.40


11.40

2130399

其他水利支出

11.40


11.40

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

381.55


381.55

2130504

农村基础设施建设

155.54


155.54

2130505

生产发展

211.13


211.13

2130506

社会发展

0.45


0.45

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

14.43


14.43

21307

农村综合改革

382.89


382.89

2130701

对村级公益事业建设的补助

134.03


134.03

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

248.85


248.85

214

交通运输支出

190.23


190.23

21401

公路水路运输

82.62


82.62

2140104

公路建设

35.44


35.44

2140106

公路养护

47.18


47.18

21406

车辆购置税支出

107.60


107.60

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

107.60


107.60

220

自然资源海洋气象等支出

0.56


0.56

22001

自然资源事务

0.56


0.56

2200113

地质矿产资源与环境调查

0.56


0.56

221

住房保障支出

56.68

56.68


22102

住房改革支出

56.68

56.68


2210201

住房公积金

56.68

56.68


224

灾害防治及应急管理支出

22.56


22.56

22401

应急管理事务

12.00


12.00

2240108

应急救援

12.00


12.00

22406

自然灾害防治

1.56


1.56

2240601

地质灾害防治

1.56


1.56

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00


9.00

2240703

自然灾害救灾补助

2.00


2.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

7.00


7.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

939.97

302

商品和服务支出

134.33

310

资本性支出

5.15

30101

基本工资

183.63

30201

办公费

25.31

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

139.48

30202

印刷费


31002

办公设备购置

5.15

30103

奖金

163.29

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

159.40

30205

水费

2.61

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

92.21

30206

电费

8.03

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

95.23

30207

邮电费

5.61

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

38.12

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.69

30211

差旅费

8.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

56.68

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

9.24

30213

维修(护)费

3.20

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

102.90

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4.38

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

92.65

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

9.40

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

10.25

30227

委托业务费

1.42

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

15.73

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.51

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

24.32

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

22.65

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,042.87

公用经费合计

139.48

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


22.86

22.86


22.86


212

城乡社区支出


1.44

1.44


1.44


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


1.44

1.44


1.44


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


1.44

1.44


1.44


229

其他支出


21.42

21.42


21.42


22960

彩票公益金安排的支出


21.42

21.42


21.42


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出


2.00

2.00


2.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


19.42

19.42


19.42


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市石柱土家族自治县马武镇人民政府



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

88.98

(一)支出合计

7.89

7.89

(一)行政单位

88.98

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.51

3.51

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

3.51

3.51

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

4.38

4.38

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

4.38

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

90

(一)政府采购支出合计

7.49

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

7.49

6.国内公务接待人次(人)

723

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

7.49

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

7.49

二、会议费




三、培训费




备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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